Tax Return: Parcerias e S-Corps

Muitos empresários brasileiros nos EUA marcam o dia 15 de abril no calendário como o “Dia do Imposto”. Porém, para uma grande parcela das empresas, o prazo real vence um mês antes, no dia 15 de Março de 2026.

Se você perder essa data, sua empresa já começa o ano em dívida com o IRS. Entenda quem precisa declarar agora:

Quem é obrigado a declarar em 15 de Março?

Esta data limite se aplica às chamadas “Pass-Through Entities” (Entidades de Repasse), especificamente:

  1. Parcerias (Partnerships): Se a sua LLC possui dois ou mais sócios (Multi-Member LLC), ela é tributada como uma parceria e deve preencher o Formulário 1065.
  2. S-Corporations: Se a sua empresa (seja Inc. ou LLC) fez a eleição para ser tributada como S-Corp, você deve entregar o Formulário 1120-S.

Por que o prazo é antes da Pessoa Física?

A lógica do IRS é simples: essas empresas não pagam imposto de renda diretamente. Elas apuram o lucro ou prejuízo e “repassam” essa informação para os sócios através de um documento chamado Schedule K-1.

Os sócios, por sua vez, usam o K-1 para preencher suas declarações de imposto de renda pessoal (Form 1040), que vencem em abril. Ou seja, você precisa fechar a contabilidade da empresa em março para ter os dados necessários para a sua declaração pessoal em abril.

O Custo do Atraso

Ignorar o dia 15 de Março sai caro. A multa por atraso na entrega dessas declarações é severa: o IRS cobra cerca de $220 por sócio, por cada mês de atraso. Para uma empresa com dois sócios que atrase 5 meses, a multa pode ultrapassar $2.000 facilmente.

Não está pronto? Peça uma Extensão

Se a contabilidade da sua empresa ainda não está fechada, a OAK TAX USA pode solicitar uma extensão automática de 6 meses para você. Mas atenção: o pedido de extensão também deve ser enviado até o dia 15 de Março.


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