A OAK TAX USA é uma empresa especializada em fornecer soluções contábeis e empresariais para brasileiros que desejam empreender nos Estados Unidos. Com um profundo conhecimento das legislações fiscais brasileiras e americanas, nossa missão é simplificar a gestão financeira dos nossos clientes, oferecendo serviços personalizados e eficientes que ajudam a transformar negócios e garantir o sucesso no mercado americano.

Estamos prontos para lidar com uma ampla gama de declarações fiscais, tanto para indivíduos quanto para empresas, garantindo uma preparação eficiente dos impostos.
Com nossa orientação no planejamento estratégico e dedicação aos detalhes cruciais, garantimos que todas as fases da criação do seu negócio serão conduzidas com cuidado e expertise.
Um DBA é uma forma simples de operar um negócio nos EUA usando um nome diferente do nome legal da empresa ou do proprietário. Ideal para pequenos negócios e empreendedores individuais, o DBA não oferece proteção jurídica para os proprietários, mas é uma maneira acessível de criar uma identidade de marca sem formar uma nova entidade legal.
A LLC é um tipo de empresa popular nos EUA devido à sua simplicidade e flexibilidade. Similar à LTDA no Brasil, a LLC oferece proteção jurídica aos sócios, limitando a responsabilidade pessoal em questões legais. É uma escolha comum para quem busca facilidade na gestão e vantagens fiscais.
Uma S-Corp é uma estrutura de negócios que combina a proteção jurídica de uma corporação com os benefícios fiscais de uma parceria. Esse modelo permite que os lucros e perdas sejam passados diretamente para os acionistas, evitando a dupla tributação. Contudo, há restrições sobre o número de acionistas e quem pode ser acionista.
A C-Corp é uma corporação tradicional que oferece uma estrutura hierárquica clara com acionistas, diretores e conselheiros. Esse tipo de empresa é ideal para grandes negócios que buscam captar investimentos e emitir ações. No entanto, a C-Corp está sujeita à dupla tributação, com impostos sendo pagos tanto a nível corporativo quanto pessoal, no caso de distribuição de lucros.

Fique à frente das suas obrigações fiscais em 2026!
O sistema americano é rigoroso, e perder prazos pode resultar em multas pesadas e juros desnecessários. Abaixo, preparamos um calendário interativo com todas as datas críticas do ano: Tax Return, FBAR, Annual Report e pagamentos estimados.
Clique em cada evento para ver o resumo e acesse o botão “Saiba Mais” para entender como a OAK Tax USA garante sua conformidade em cada etapa.
Ignorar esta data não apenas acumula o valor total para abril, mas pode acionar automaticamente a ‘Underpayment Penalty’, gerando multas e juros desnecessários sobre o seu saldo devedor. Se você quer começar 2026 com a contabilidade em dia e evitar surpresas desagradáveis com o fisco americano, é fundamental entender agora se você se enquadra nesta obrigatoriedade e como calcular o valor correto para fechar o ano fiscal anterior com segurança.
Prazo final para pagar o quarto trimestre do imposto de renda estimado referente ao ano anterior. Evite multas por subpagamento.
Data limite para empregadores enviarem os formulários W-2 aos funcionários e 1099 para prestadores de serviço (contractors). Essencial para o Payroll.
Prazo para entrega das declarações de imposto de renda corporativo para LLCs (Multi-member) e S-Corporations (Formulários 1065 e 1120-S).
Você deve enviar o formulário DR-405 preenchido ao Property Appraiser do seu condado até 1º de Abril.
O grande dia (“Tax Day”). Prazo final para o Individual Tax Return (Form 1040) e C-Corporations (Form 1120). Pagamento de impostos devidos.
Data de vencimento para reportar contas bancárias e ativos financeiros no exterior (Brasil) acima de $10k. Obrigatório para residentes fiscais..
Prazo final para enviar o Relatório Anual da sua empresa para o estado da Flórida e manter seu negócio ativo, evitando multas de $400.
Vencimento do segundo trimestre do imposto estimado para autônomos e empresas que não retêm imposto na fonte.
Prazo final absoluto para empresas (S-Corp e Partnerships) que pediram extensão de prazo em março entregarem suas declarações.
Todo negócio que tem algum tipo de presença física ou base de operações dentro de um município ou condado precisa renovar o seu BTR.
Último dia para entregar o Income Tax pessoal e de C-Corps para quem solicitou a extensão automática de 6 meses em abril.
Data limite final para o envio do formulário FBAR (FinCEN Form 114) para quem não enviou em abril.
Momento ideal para revisar o Bookkeeping, projetar despesas e estratégias para reduzir a carga tributária antes que o ano fiscal encerre.
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